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公司注冊完成之后各類執(zhí)照和財稅等需要注意的

發(fā)表于:[2018-03-23] 來源:web

本文軒轅邑小編將為大家介紹公司注冊完成后候需要注意的一些事項以及一些財務稅務稅率的相關問題,希望對大家有所幫助。公司注冊完成在營業(yè)執(zhí)照下來之后的30日內,須到注冊地所屬工商所進行工商備案。公司每年都要到注冊地所屬工商所進行工商年檢,時間一般在每年年初進行。企業(yè)交營業(yè)稅或增值稅的依據(jù)為公司當月的收入,當月收入的標志是,給客戶開的發(fā)票;或者公司開戶銀行銀行進帳。兩稅合計一般為公司所交營業(yè)稅和增值稅合計數(shù)的10%。年累計銷售額超過180萬的小規(guī)模公司,必須于年銷售額超過180萬的次月超30日內,必須申請認定一般納稅人,如不申請,按照銷售額依照一般納稅人稅率計算稅額,不得抵扣進項稅,也不得使用專用發(fā)票。


  本文軒轅邑小編將為大家介紹公司注冊完成后候需要注意的一些事項以及一些財務稅務稅率的相關問題,希望對大家有所幫助。

  一、公司注冊完成取得營業(yè)執(zhí)照后,即須刻章、辦理組織機構代碼證。

  接著申請國、地稅副本。

  然后到公司附近銀行開立公司銀行帳戶(帶營業(yè)執(zhí)照正本、國地稅副本、組織機構代碼證、IC卡、法人身份證、公章、財務章、人名章)

  企業(yè)在營業(yè)執(zhí)照下來后的30日內,必須既要辦理地稅登記報到,國稅登記報到,工商報到。逾期罰款。

  我國法律明確規(guī)定,公司不發(fā)生業(yè)務也需按月進行納稅申報。否則,稅務罰款。

  工商登記后當月建帳;稅務登記當月需進行納稅申報,逾期罰款。

  公司注冊完成在營業(yè)執(zhí)照下來之后的30日內,須到注冊地所屬工商所進行工商備案。

  公司每年都要到注冊地所屬工商所進行工商年檢,時間一般在每年年初進行。

  需申請一般納稅人的企業(yè),一定要在國稅登記證下來后的30日內提交申請,過期稅務局不再審批。

  二、公司注冊完成后的財務問題您需注意:

  當月收入必須做帳。

  企業(yè)交營業(yè)稅或增值稅的依據(jù)為公司當月的收入,當月收入的標志是:給客戶開的發(fā)票;或者公司開戶銀行銀行進帳。

  當月銀行發(fā)生的所有原始單據(jù)必須做帳,包括支票票根、銀行進帳單、現(xiàn)金交款單、銀行利息結算單、電匯信匯匯款憑證等。

  發(fā)票必須寫上抬頭,并使發(fā)票保持使用時間的連續(xù)性、三聯(lián)一致性。

  發(fā)票所寫的商品名稱,必須是本企業(yè)的經營范圍。

  企業(yè)提供的費用發(fā)票,需是正規(guī)發(fā)票。白條、非政府性單位開的收據(jù)等不能入帳。

  一般情況下,公司每年都有自己的工資支出,發(fā)工資時,由員工簽字領款的工資單,可以讓會計做帳。充作自己公司的費用,以便少繳企業(yè)所得稅。員工工資低于1200元不交稅,超過1200元交稅,具體交稅金額可向對應會計咨詢。

  很多稅務所規(guī)定,戶頭為個人而非公司的手機交的通訊費,以及公司沒有車而報賬的汽油費、停車過橋費等,都應并入相應個人的工資計算繳納個人所得稅。

  企業(yè)每季度核算下來會計賬面若有利潤,應交企業(yè)所得稅。因此當企業(yè)收入較大時,應盡可能多考慮計本公司的費用,以便減少利潤,少交企業(yè)所得稅。

  當然,企業(yè)年度虧損超過5萬元時,有的稅務所要求企業(yè)進行審計。企業(yè)年度虧損以至于在公司財務報表上體現(xiàn)出資不抵債時,公司工商年檢時會遇到麻煩。

  三、公司注冊后主要交哪些稅,稅率一般是多少,如何計算?

  純服務性收入交營業(yè)稅,稅率一般為5%,營業(yè)稅收入*稅率

  商品銷售科技開發(fā)、加工生產取得收入交增值稅。稅率為4%、6%、17%或3%

  城市維護建設稅和教育費附加。兩稅合計一般為公司所交營業(yè)稅和增值稅合計數(shù)的10%

  個人所得稅。稅率分九級。

  個人所得稅=工資超過1600元的部分稅率-速算扣除數(shù)

  企業(yè)所得稅。稅率一般為33%或15%、18%、27%

  企業(yè)所得稅=利潤*稅率

  房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,房產稅根據(jù)房租或房價交。土地使用稅根據(jù)使用面積交。

  印花稅、開立賬簿、領取證照、書立合同時產生此稅。

  文化事業(yè)建設費。廣告業(yè)、文化業(yè)交納此稅。

  在每月的1日前,公司應保證銀行賬戶中有足夠本公司當月稅款的銀行余額,否則,財務交稅時會產生赤字導致銀行罰公司款。

  四、公司注冊為一般納稅人,要格外注意以下幾點

  臨時一般納稅人認定日起,一年后辦理一般納稅人轉正;

  一般納稅人公司每年四月初開始年檢;

  一般納稅人資格下來的當月,按小規(guī)模報稅,次月才按一般納稅人報稅,企業(yè)收到的增值稅進項發(fā)票開票日期必須是次月一日之后的才能抵扣稅。

  年累計銷售額超過180萬的小規(guī)模公司,必須于年銷售額超過180萬的次月超30日內,必須申請認定一般納稅人,如不申請,按照銷售額依照一般納稅人稅率計算稅額,不得抵扣進項稅,也不得使用專用發(fā)票。

  收到的增值稅進項發(fā)票,須于收到發(fā)票之日(開票日期)起三個月內到稅務所進行認證(帶國稅登記證副本原件),并要附在認證書后方可抵扣稅,并且要在認證通過的當月做進賬內進項稅額未經認證的進項票當月不能抵扣。

  防偽稅控系統(tǒng)開具發(fā)票時,開票日期不能人為更改,一旦至了每月1日,機器便鎖死不能開具發(fā)票了,須抄稅待會計報完稅后,方能再開發(fā)票。

  開發(fā)票時,不能隨便進行作廢處理。如作廢應四聯(lián)發(fā)票都在,如發(fā)票已給客戶,須索回且客戶未進行賬務處理時才能對發(fā)票進行作廢處理,否則發(fā)票不能作廢。

  一般納稅人公司的營業(yè)執(zhí)照各項、主管財務人員、經營場所、銀行賬號發(fā)生變更時,應在一個月內到國稅所辦理變更備案手續(xù)。


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